W 2021 r. UE wprowadziła szereg zmian w swoich systemach VAT i importu, z których niektóre to ogólne interpretacje dotyczące opłat VAT, a inne to opcjonalne schematy importu zaprojektowane specjalnie w celu wyrównania szans na stale rosnącym rynku sprzedaży na odległość / handlu elektronicznego.
Zmiany w podatku VAT zakończyły się zwolnieniem 22 euro z podatku od towarów importowanych do UE i mają zastosowanie uniwersalne do każdej firmy sprzedającej nabywcom z UE. Wszystkie towary importowane do bloku będą teraz podlegać podatkowi VAT w kraju docelowym (ponieważ VAT nadal różni się w zależności od kraju w Unii). Celem tej zmiany było ograniczenie oszukańczych deklaracji towarów, ponieważ wielu importerów twierdziło, że wartość wysyłanych produktów jest poniżej progu, aby uniknąć płacenia podatku VAT. Oznaczało to, że UE nie tylko przegrała, jeśli chodzi o pobór podatku, ale również doprowadziło do zajęcia towarów lub obciążenia klientów przeliczonym należnym podatkiem VAT.
Aby ułatwić zmianę systemu podatku VAT, wprowadzono program Import One-Stop-Shop (IOSS), aby zapewnić pewne korzyści sprzedawcom na odległość towarów o niskiej wartości (150 EUR lub mniej), na których system będzie miał szczególny wpływ. Następująca firma ma możliwość zarejestrowania się w IOSS:
Oba wyżej wymienione przedsiębiorstwa mają możliwość przystąpienia do programu importowego, jednak tylko firmy mające siedzibę na terenie UE mogą przystąpić do programu bezpośrednio. Chociaż przedsiębiorstwa z siedzibą poza UE muszą wyznaczyć pośrednika IOSS z siedzibą w UE, aby uzyskać dostęp do systemu, obaj mają możliwość wyznaczenia pośrednika, który pomoże ułatwić płacenie podatku VAT i zapewni zgodność z przepisami UE.
Kiedy Wielka Brytania opuściła UE po głosowaniu w sprawie Brexitu w 2020 r., utraciła przywilej bezpośredniego ubiegania się o program importowy, dlatego brytyjskie firmy, które chcą skorzystać z programu, muszą wyznaczyć pośrednika IOSS z siedzibą w bloku . W związku z tym rejestracja IOSS w Wielkiej Brytanii może nastąpić tylko za pośrednictwem tego pośrednika, który złoży wniosek o rejestrację IOSS w imieniu firmy, a także zapłaci należny podatek VAT od całkowitej sprzedaży dokonanej przez firmę jako jej przedstawiciel podatkowy w UE.
W Ship24 jesteśmy dumni z naszej wiedzy eksperckiej w zakresie transportu międzynarodowego, która pochodzi zarówno z naszego doświadczonego międzynarodowego zespołu, jak i usług logistycznych, śledzenia i VAT, które już świadczymy setkom firm na całym świecie. Nasze rozwiązania IOSS są nie tylko w pełni obsługiwane przez nasz dedykowany zespół, ale oferujemy jeden z najszybszych procesów rejestracji IOSS, w którym firmy otrzymują i używają swojego numeru IOSS w ciągu zaledwie 3 dni roboczych. Jesteśmy również kompatybilni z wieloma różnymi platformami, takimi jak nasza wtyczka Spotify, która automatycznie oblicza podatek VAT należny od sprzedaży, dzięki czemu możesz upewnić się, że w ramach systemu IOSS spełniasz wszystkie wymogi UE. Porozmawiaj z jednym z naszych zespołów już dziś lub wymelduj się Rozwiązania IOSS aby uzyskać więcej informacji i zacznij korzystać z zalet Rejestracja IOSS w Wielkiej Brytanii będzie oznaczać dla Twojej firmy lub rynku.
Niektóre z korzyści, które firmy mogą zobaczyć dzięki rejestracji w brytyjskim systemie IOSS, obejmują:
Po zakończeniu rejestracji w brytyjskim systemie IOSS odpowiednie organy podatkowe UE:
nadaj swój unikalny numer VAT IOSS. Każda rejestracja IOSS w Wielkiej Brytanii będzie obsługiwana oddzielnie, co oznacza, że firmy będą miały własny numer i nie będą mogły korzystać z innych numerów IOSS. Jeśli Twoja firma korzysta z platformy handlowej, która ma numer IOSS, możesz użyć numeru IOSS platformy handlowej. Musisz jednak skontaktować się z rynkiem, aby upewnić się, że wyświetlasz prawidłowy podatek VAT w punkcie sprzedaży, ponieważ w ramach systemu IOSS to właśnie tam wszystkie opłaty podatkowe muszą być wyświetlane, deklarowane i pobierane przed zapłaceniem do UE .
Pośrednicy podatkowi IOSS otrzymają również oddzielny numer identyfikacyjny VAT IOSS dla każdej firmy, którą reprezentują. Należy pamiętać, że numer identyfikacyjny VAT IOSS może być używany wyłącznie do deklarowania sprzedaży na odległość towarów importowanych w ramach programu, a nie z jakiegokolwiek innego powodu.
Numer VAT IOSS, który zostanie przekazany firmie, zostanie również przekazany organom celnym w całej UE, aby mogły one zidentyfikować zamówienia z Twoim numerem IOSS i zwolnić towary za darmo przy imporcie.
Jednak sprzedawcy nadal muszą upewnić się, że ich numer IOSS jest bezpiecznie przekazywany do zgłaszającego (firmy/kurierowi odpowiedzialnej za dostawę towarów).
Poza zgłaszającym celnym brytyjski numer rejestracyjny IOSS nie powinien być udostępniany żadnym innym stronom trzecim, zwłaszcza tym spoza łańcucha dostaw, które nie będą potrzebować tych informacji lub nie będą uczestniczyć w dostarczaniu ułatwiania sprzedaży.
Numer identyfikacyjny IOSS składa się z 12 różnych znaków alfanumerycznych. Jeśli chcesz uzyskać swój unikalny numer IOSS i zabezpieczyć swoją rejestrację IOSS w Wielkiej Brytanii, Ship24 chętnie się z Tobą skontaktuje. Możesz rozmawiać z naszym oddanym zespołem lub przeglądać nasze obszerne strony IOSS, w tym IOSS UK, IOSS VAT UE zasady i dla konkretnych kurierów i targowisk, takich jak Królewska Poczta oraz Shopify.