27 üye ülkede 22 avro veya daha düşük değerdeki ürünler için vergi muafiyetinin sona erdiğini gösteren yeni AB KDV kuralları yürürlüğe girdi. Vergi muafiyeti değişikliklerinin sonuna eşlik eden, AB'deki alıcılara satış yapan mesafeli satıcılar için yönetim süreçlerini basitleştirmek üzere tasarlanmış yeni bir Tek Durak-Shop-Shop (IOSS) planıdır. Değişiklikler, AB'deki müşterileri olan neredeyse tüm e-ticaret ve uzaktan satıcıları etkileyecek.
WooCommerce, IOSS planının uygulanmasından doğrudan etkilenecek olan küçük, orta ve büyük ölçekli e-perakendeciler ve tüccarlar arasında popüler olan açık kaynaklı bir e-ticaret platformudur. Plan isteğe bağlı olsa da, uzaktan satıcıların ve e-ticaret işletmelerinin IOSS'ye kaydolmaktan elde edebilecekleri birçok avantaj vardır.
IOSS WooCommerce tüccarları yeni ithalat sistemine başvurmayı seçerse, öncelikle Tek Durak Mağaza (OSS) veya Tek Durak Mağaza (IOSS) Aktarma planını seçip seçemeyeceklerini belirlemeleri gerekir. 27 AB üye ülkesinden birinde bir işletme kurulmuşsa, doğrudan OSS'ye kayıtlı olduğu AB vergi makamlarına başvurabilir veya onu temsil etmesi için (herhangi bir AB ülkesinde yerleşik olabilecek) bir IOSS aracısı atayabilir.
AB'de yerleşik olmayan işletmelerin bir atama yapması gerekirken, IOSS mali aracısı temsilci.
AB içinde yerleşik işletmeler için, OSS'ye başvurmak veya bir IOSS aracısı atamak, program kapsamında AB çapında, konsolide KDV ödemeleri anlamına gelir. Ancak, birçoğu KDV uzmanlığı, beyanname desteği ve sağladıkları diğer hizmetler nedeniyle temsilci tutmayı tercih ediyor.
Bir satıcıysanız, AB'ye borçlu olunan tüm katma değer vergisini, tutarı satış noktasında göstererek ve tahsil ederek tahsil etmek sizin sorumluluğunuzdadır. KDV oranları AB'deki ülkeler arasında farklılık gösterse de, borçlu olunan doğru KDV'yi göstermek de satıcının sorumluluğundadır. Tahsil edilen KDV, ürünün satılacağı ülkede belirlenen KDV ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, Çin'den Almanya'ya gelen ancak daha sonra teslimat için Fransa'ya taşınan malları gönderirseniz, Fransa'da belirlenen KDV oranını uygulamanız gerekir. Aynı şekilde, mallar İspanya'daki bir lojistik merkezinden sipariş edilip gönderilir ancak Portekiz'de teslim edilirse, KDV Portekiz KDV oranı üzerinden tahsil edilecektir (Vergi oranlarının AB'de %17 ile %25 arasında değiştiğini lütfen unutmayın).
Bir AB alıcısına yapılan her satışta doğru KDV'yi aldığınızdan emin olmak için birkaç seçenek vardır. Tüm yöntemler, KDV'yi uygun şekilde tahsil edebilmeniz için malların alıcısının yerini bilmenizi gerektirir (KDV oranları Avrupa Birliği içinde ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğinden). WooCommerce ile, her satış için KDV oranlarını kendiniz hesaplamayı seçebilir veya konumlarına bağlı olarak alıcılar için doğru KDV'yi otomatik olarak oluşturacak ve görüntüleyecek bağımsız eklentiler seçebilirsiniz.
Kendiniz yapmayı veya IOSS WooCommerce mağazanıza bir eklenti uygulamayı seçseniz de, tahsil edildikten sonra borçlu olunan KDV'yi sizin adınıza ödemesi için bir IOSS aracısı atamanız gerekir. Önceden belirli bir eşiğin üzerinde mal sattığınız her AB ülkesi için KDV amaçları için kaydolmanız gerekirken, yeni vergi kuralları tek bir satış için bile kaydolmanız gerektiği anlamına gelir ve bu da işletmeler için IOSS'u tercih edilen seçenek haline getirir. IOSS temsilcileri, program kapsamında AB çapındaki KDV yükümlülüklerini yerine getirmek için ilgili AB vergi makamlarının ödemelerini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda işletmelerin IOSS kayıtlarının sorunsuz geçmesini ve doğru belgelerin hazırlanmasını sağlamak için destekleyerek süreci çok daha kolay hale getiriyor. ayrıca KDV beyannamelerinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak için sürekli destek sağlayarak.
Ship24, tüm bu hizmetleri ve daha fazlasını kendi özel uluslararası ekibimizden sunmaktadır. için başvurma hakkında daha fazla bilgi edinin. IOSS numarası bugün bizimle ve 3 iş günü kadar kısa bir sürede kayıt olun. Takip ve lojistik çözümleri de sunan bir denizcilik sektörü uzmanı olarak Ship24'ü IOSS aracınız olarak seçmeniz sektör uzmanlarını tercih etmektir. Ayrıca IOSS temsili çözümlerimiz de mevcuttur. DHL, GÜÇ KAYNAĞI, Kraliyet Postası, USPS, ve WooCommerce ürünlerinizi göndermek için kullanabileceğiniz ve tamamına web sitemizden erişebileceğiniz diğer birçok kurye. IOSS WooCommerce geçişini kolaylaştırın, Ship24'ü seçin.
IOSS sistemine kaydolan WooCommerce işletmeleri, AB'de yapılan tüm satışlar için tek bir KDV beyannamesi verme olanağından yararlanarak, Avrupa'da kaç ülkeye mal sattıklarına bakılmaksızın yasal yükümlülüğü yalnızca bir vergi ödemesiyle birleştirir. (Önceki Mini One-Stop-Shop şemasına benzer).
Örneğin, Fransız, Alman ve İtalyan tüketicilere B2C ürünleri ithal eden bir e-perakendecinin bu üç ülkede kayıt yaptırması gerekmeyecek. Ancak, müşterinin satış noktasındaki konumuna bağlı olarak her satışta yerel KDV oranını tahsil etmeleri gerekir. Bunun da KDV ilgili vergi dairesine ödenirken beyan edilmesi gerekir.
IOSS ayrıca, paketlerin değerlendirilmesine ve ithalat noktasında KDV'nin hesaplanmasına veya ödenmemiş tutarın ödenmesini beklediği için gecikmesine gerek olmayacağı için çok daha hızlı teslimat süreleri vaat ediyor.
Yine de, IOSS isteğe bağlıdır. AB üyesi olmayan satıcılar, kayıt eşikleri nedeniyle herhangi bir satış yapmadan önce AB ülkelerine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu nedenle, IOSS planına kaydolmak, tek bir satış yaptıkları her AB ülkesi için ayrı ayrı kayıt yaptırmak zorunda kalmak yerine, bir IOSS aracısı ile tek bir kayıt ve tek vergi ödemesi anlamına geleceğinden, bu işletmeler için çok daha mantıklıdır.
Ayrıca, WooCommerce e-perakendecileri IOSS'ye kayıtlı değilse, ithalat sırasında müşteri tarafından KDV'nin ödenmesi gerekecektir, bu da gümrükleme sürecine ve/veya kuryenin takdirine bağlı olarak daha fazla işleme ve/veya işlem ücreti almalarına neden olabilir.
.
Değeri 150,00 EUR'dan fazla olan tüm mallar için ithalat sırasında yine de KDV'nin ödenmesi gerekeceğini lütfen unutmayın.