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IOSS를 위한 WooCommerce 비즈니스 솔루션

우리는 최소 2일 만에 빠른 등록, 지속적인 EU VAT 지원 및 EU 전역 세금 대리를 포함하여 전자 상거래 서비스에 WooCommerce를 사용하는 비즈니스를 위한 전체 IOSS 비즈니스 솔루션을 제공합니다.

IOSS를 위한 WooCommerce 비즈니스 솔루션

IOSS가 WooCommerce 비즈니스에 미치는 영향은 무엇입니까?

27개 회원국에서 22유로 이하의 제품에 대한 면세 종료를 알리는 새로운 EU VAT 규정이 발효되었습니다. 면세 변경 종료와 함께 새로운 IOSS(Import One-Stop-Shop) 제도가 도입되었으며, 이는 EU의 구매자에게 판매하는 원거리 판매자의 관리 프로세스를 단순화하도록 설계되었습니다. 변경 사항은 EU 고객이 있는 거의 모든 전자 상거래 및 원격 판매자에게 영향을 미칩니다.

WooCommerce는 IOSS 제도의 도입으로 직접적인 영향을 받게 될 중소 규모 전자 상거래 및 가맹점에게 인기 있는 오픈 소스 전자 상거래 플랫폼입니다. 이 계획은 선택 사항이지만 원격 판매자와 전자 상거래 비즈니스가 IOSS에 등록하여 얻을 수 있는 여러 이점이 있습니다.

  • EU 구매자에게 150유로 이하의 전자상거래 상품을 판매하는 기업(수입원스톱샵은 150유로 이하의 수입품만 취급).
  • 여러 EU 국가에서 상품을 판매하고 각 국가에서 개별적으로 VAT를 설정하고 납부하기를 원하지 않는 기업(IOSS를 사용하면 EU 전체 판매에 대한 모든 미지급 VAT를 귀하의 비즈니스가 One-Stop-Shop 시스템에 따라 등록되거나 Import One-Stop-Shop 재정 대리인이 등록될 EU).

WooCommerce 비즈니스는 IOSS 의무를 어떻게 충족할 수 있습니까?

IOSS WooCommerce 판매자가 새로운 수입 시스템을 신청하기로 선택한 경우 먼저 OSS(One-Stop-Shop) 또는 IOSS(Import One Stop Shop) 방식을 선택할 수 있는지 확인해야 합니다. 27개 EU 회원국 중 하나에서 사업체를 설립한 경우 OSS에 직접 등록된 EU 세무 당국에 신청하거나 IOSS 중개자를 지정하여 이를 대리할 수 있습니다(모든 EU 국가에 기반할 수 있음).

EU에 설립되지 않은 기업은 다음을 임명해야 합니다. IOSS 재정 중개자 대표.

EU 내에서 설립된 기업의 경우 OSS를 신청하거나 IOSS 중개자를 지정하는 것은 여전히 이 계획에 따라 EU 전체에서 통합 VAT 지불을 의미합니다. 그러나 많은 사람들이 VAT 전문 지식, 신고 지원 및 그들이 제공하는 기타 서비스 때문에 대리인을 고용하기로 선택합니다.

WooCommerce에서 IOSS에 따라 지불해야 하는 VAT는 어떻게 계산합니까?

판매자인 경우 판매 시점에 금액을 표시하고 청구하여 EU에 지불해야 하는 모든 부가가치세를 징수할 책임이 있습니다. VAT 요율은 EU 국가마다 다르지만 정확한 VAT를 표시하는 것도 판매자의 책임입니다. 부과된 VAT는 제품이 판매될 국가에서 설정한 VAT와 일치해야 합니다. 예를 들어 중국에서 상품을 배송하여 독일에 도착했지만 배송을 위해 프랑스로 운송되는 경우 프랑스에서 설정한 VAT 세율을 부과해야 합니다. 마찬가지로 상품이 스페인 주문 처리 센터에서 주문 및 발송되었지만 포르투갈에서 배송된 경우 VAT는 포르투갈 VAT 세율로 부과됩니다(세율은 EU에서 17%에서 25% 이상까지 다양합니다).

IOSS WooCommerce 비즈니스에 적합한 VAT를 청구하려면 어떻게 해야 하나요?

EU 구매자에게 판매할 때마다 올바른 VAT를 부과하는지 확인할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다. 모든 방법을 사용하려면 상품 수령인의 위치를 알아야 그에 따라 VAT를 부과할 수 있습니다(VAT 세율은 유럽 연합 내 국가마다 다름). WooCommerce를 사용하면 각 판매에 대한 VAT 세율을 직접 계산하거나 위치에 따라 구매자에게 올바른 VAT를 자동으로 생성하고 표시하는 독립적인 플러그인을 선택할 수 있습니다.

직접 하기로 선택하든 IOSS WooCommerce 상점에 플러그인을 적용하기로 선택하든, 일단 징수된 VAT를 대신 지불할 IOSS 중개자를 지정해야 합니다. 이전에는 특정 임계값을 초과하여 상품을 판매한 각 EU 국가에 대해 VAT 목적으로 등록해야 했지만, 새로운 세금 규정에 따라 한 번의 판매에도 등록해야 하므로 비즈니스에서 IOSS를 사용하는 것이 선호됩니다. IOSS 담당자는 관련 EU 세무 당국이 이 계획에 따라 EU 전체의 VAT 의무를 충족하도록 지원할 뿐만 아니라 기업이 IOSS 등록이 원활하게 진행되고 올바른 문서가 준비되도록 지원함으로써 프로세스를 훨씬 쉽게 만듭니다. 또한 VAT 신고가 제 시간에 정확하게 이루어지도록 지속적인 지원을 제공합니다.

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IOSS WooCommerce 비즈니스의 이점은 무엇입니까?

IOSS 시스템에 등록한 WooCommerce 비즈니스는 EU에서 이루어진 모든 판매에 대해 단일 VAT 신고를 제출할 수 있어 혜택을 받을 수 있으며, 유럽 전역에서 상품을 판매하는 국가에 관계없이 한 번만 세금을 납부해야 하는 법적 의무를 통합할 수 있습니다. (이전 Mini One-Stop-Shop 방식과 유사).

예를 들어, B2C 상품을 프랑스, 독일 및 이탈리아 소비자에게 수입한 전자 소매상은 이 세 국가에 등록할 필요가 없습니다. 그러나 판매 시점에서 고객의 위치에 따라 각 판매에 대해 현지 VAT 세율을 부과해야 합니다. 이는 관련 세무당국에 부가가치세를 납부할 때도 신고해야 합니다.

IOSS는 또한 패키지를 평가할 필요가 없고 수입 시점에서 VAT가 계산되거나 미결제 금액이 지불되기를 기다리고 있기 때문에 지연되기 때문에 훨씬 빠른 배송 시간을 약속합니다.

EU 외부의 WooCommerce 비즈니스는 IOSS에 가입해야 합니까?

다시 말하지만, IOSS는 선택 사항입니다. 비 EU 판매자는 등록 기준으로 인해 판매 전에 EU 국가에 등록해야 합니다. 따라서 IOSS 계획에 등록하는 것은 한 번만 판매하는 모든 EU 국가에 대해 개별적으로 등록해야 하는 것보다 IOSS 중개자에 단일 등록 및 단일 세금 납부를 의미하므로 해당 비즈니스에 훨씬 더 적합합니다.

또한 WooCommerce 전자 소매업체가 IOSS에 등록되지 않은 경우 수입 시 고객이 VAT를 지불해야 하며, 통관 절차 및/또는 택배사의 재량에 따라 추가 처리 및/또는 처리 수수료가 발생할 수 있습니다.
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150.00 EUR 이상의 가치가 있는 모든 상품에 대해 수입 시 VAT를 계속 지불해야 합니다.

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